8월엔 법인 중간결산(전년도 결손업체)과 중간예납(전년도 이익난업체)이 있는데 ~
여기서는 중간예납(전년도 이익난업체)에 대해서 자세 ~ 하게 적어볼까 한다.
항상 정신상태가 멀쩡하지 못하므로 언제 까먹을지 모르므로(^_^)
이거 작년에 할땐 뭔지도 모르고 언니들이 하는거 그냥 한번 스쳐서 감상만 했던지라 잘 몰랐는데,
이번에 다시 해보니 뭔지 이해했다!
올해 3월에 신고한 법인세(2008년 귀속분)신고때 납부서를 뽑아준경우(이익난경우) ~
8월31일까지 내야하는 납부서를 뽑아줘야 한다.
우선,
업체코드로 들어가서 → 법인조정 → 기초정보관리 → 회사기본사항등록 → 날짜를 수정한다.
(재무회계 → 기초정보관리 → 회사등록에서 바꿔도 됨)
2009.01.01 ~ 2009.06.30
수정했으면,
법인조정 → 세액계산및신고서 → 법인세 중간예납신고서를 열어서 → 새로불러오기를 누름!
그러면 2008년귀속분(3월에 신고한거) 산출세액을 불러올것이오!
뭐 그때 공제감면세액이나 가산세 있었으면 같이 끌어 오니깐 어렵지 않음!
그러면 내야할 금액은 2008년귀속분 납부했던 세액의 반땅이 될 것이오오~
아래 자료화면♡ (화면 갈무리 크크)
가운데에 12라고 씌여진것은 사업개월수 ~
그리고 수입금액칸이 원래 비워져 있는데,
여기다가는 우리가 2009년도에 신고했던 부가세신고서상 과세표준및매출세액의 합계부분 금액을 적는 것이오.
(쉽게말해서 6개월간 매출)
법인이니깐 신고를 두번 했을 것이고 2009.01.01 ~ 2009.03.31 / 2009.04.01 ~ 2009.06.30
두번 신고한걸 플러스 플러스 플러스 하여 적어주면 되시오!
그리고 마감을 누르면 신고 끝!
이제 납부서를 뽑으러 간다.
법인조정 → 기타서식Ⅰ → 중간예납 납부서에 들어간다.
그러면 이미 납부세액을 끌어왔을 것이이오! (안끌어왔으면 불러오기 눌러서 끌어옴)
연도기분 옆에칸이 비워져 있는데, 그곳엔 저렇게 2009라고 올해년도를 적음!
그리고 인쇄를 누른다 ~
끝!!
아 ~ 그리고 결손인곳은 빨리 전화해서
통장사본이랑 1~6월분이랑 법인카드 있는경우 법인카드 내역,
영수증쓴거랑 혹시 어음거래한거 있으면 물어보고 받는다 ~
뭐 받는지는 모름! 그냥 언니들 통화 엿듣고 항상 일처리를 하니깐-ㅅ-
에잇, 점점 허접해지는군...물경력이 되겠군! 맨날 까먹고 ~ ~~ ~~~
그래도 이정도면 다음에 또 하게되면 보고할 수 있을것이라 믿어 의심치 않음...
그러나 더존 프로그램을 바꾼다는데...쩝;
이시기엔 야근은 안해도 그냥 계속 뭔가 하고 있어서 바쁨;
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